Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDA NA SEDEC-RS - SAÍDA AS 17:00H DE 22/10/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 24/10/2024. |
390,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDA NA SEDEC-RS - SAÍDA AS 17:00H DE 22/10/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 24/10/2024. |
975,00 |
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15/10/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDA NA SEDEC-RS - SAÍDA AS 17:00H DE 22/10/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 24/10/2024.
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975,00 |
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22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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975,00 |
TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.