MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE NOVOS GESTORES" SAÍDA AS 05:00H DE 29/10/2024 E RETORNO AS 23:00H DE 30/10/2024.
390,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE NOVOS GESTORES" SAÍDA AS 05:00H DE 29/10/2024 E RETORNO AS 23:00H DE 30/10/2024.
585,00
21/10/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVA PETRÓPOLIS CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE NOVOS GESTORES" SAÍDA AS 05:00H DE 29/10/2024 E RETORNO AS 23:00H DE 30/10/2024.
585,00
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2024
ONEIDE GAYGER - 14
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.