Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA ACRIL.18L (Telhabril Aqualine Vermelho) - (Telhabril Aqualine Vermelho)
Finalidade: Aquisição de tinta para pintura do telhado da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * |
244,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
TINTA ACRIL.18L (Telhabril Aqualine Vermelho) - (Telhabril Aqualine Vermelho)
Finalidade: Aquisição de tinta para pintura do telhado da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * |
732,00 |
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29/10/2024 |
Finalidade: Aquisição de tinta para pintura do telhado da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica *
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732,00 |
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29/10/2024 |
estorno de liquidação |
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-732,00 |
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29/10/2024 |
anular empenho |
-732,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.