Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4525 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LÂMPADA 12V H7 |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
LAMPADA (H4) - (H4)
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
LÂMPADA 12V H7 LAMPADA (H4) - (H4)
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30. |
100,00 |
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01/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30.
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100,00 |
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01/11/2024 |
estorno de liquidação |
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-100,00 |
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01/11/2024 |
anular empenho |
-100,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.