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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4567 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.04.10.00.00.00 - Serviço Extraordinario - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. 0,00 1.227,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. 1.227,11
04/11/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. 1.227,11
11/11/2024 Pagamento de Empenho 4567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.227,11
TOTAL 1.227,11 1.227,11 1.227,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.