Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4567 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.04.10.00.00.00 - Serviço Extraordinario - Contrato Temporario |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. |
0,00 |
1.227,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. |
1.227,11 |
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04/11/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DA ANHAIA. |
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1.227,11 |
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11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 4567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.227,11 |
TOTAL |
1.227,11 |
1.227,11 |
1.227,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.