Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS DXAVIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ADAPTADOR (Bluetooth Conector PC) - (Bluetooth Conector PC)
Finalidade: Aquisição de material de informática para Unidade Básica de Saúde. |
37,90 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
ADAPTADOR (Bluetooth Conector PC) - (Bluetooth Conector PC)
Finalidade: Aquisição de material de informática para Unidade Básica de Saúde. |
379,00 |
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04/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de material de informática para Unidade Básica de Saúde.
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379,00 |
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05/11/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-379,00 |
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05/11/2024 |
ANULAR DE EMPENHO |
-379,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.