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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA LUIZA CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4602 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de São João da Urtiga/RS, cfe req. anexo. Saída dia 14/11/2024 as 06:00 hs e retorno as 19:00 hs do mesmo dia. 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de São João da Urtiga/RS, cfe req. anexo. Saída dia 14/11/2024 as 06:00 hs e retorno as 19:00 hs do mesmo dia. 195,00
04/11/2024 Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de São João da Urtiga/RS, cfe req. anexo. Saída dia 14/11/2024 as 06:00 hs e retorno as 19:00 hs do mesmo dia. 195,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2024 ANA LUIZA CAMARGO - 14153 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.