Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. |
8.400,00 |
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24/01/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024
RAFAEL BARCELAR LEITE - 19726 |
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700,00 |
19/02/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024
RAFAEL BARCELAR LEITE - 19726 |
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700,00 |
22/03/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024
RAFAEL BARCELAR LEITE - 19726 |
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700,00 |
17/04/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024
RAFAEL BARCELAR LEITE - 19726 |
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700,00 |
23/05/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2024
RAFAEL BARCELAR LEITE - 19726 |
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700,00 |
19/06/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
24/07/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
21/08/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
23/09/2024 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
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700,00 |
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27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
12/11/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-2.100,00 |
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TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.