Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024 - FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024 |
1.450,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024 - FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024 |
1.450,00 |
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12/11/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOLDER REF AO NATAL ILUMINADO 2024
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1.450,00 |
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TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.