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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4715 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 1.627,36 1.627,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 1.627,36
18/11/2024 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES , CNF NF ANEXA. 1.627,36
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024 VIVO SA - 15030 1.627,36
TOTAL 1.627,36 1.627,36 1.627,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.