Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4854 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Transporte intermunicipal
Finalidade: Transporte intermunicipal para levar alunos de rede de ensinio para jogo de voleibol na cidade de Victor Graeff. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2024 |
Transporte intermunicipal
Finalidade: Transporte intermunicipal para levar alunos de rede de ensinio para jogo de voleibol na cidade de Victor Graeff. |
600,00 |
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20/11/2024 |
Finalidade: Transporte intermunicipal para levar alunos de rede de ensinio para jogo de voleibol na cidade de Victor Graeff.
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600,00 |
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TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.