MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL/RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR FAMILIARES VISITAR MUNÍCIPE QUE ESTÁ INSTITUCIONALIZADO NA CIDADE- SAÍDA AS 06:30H DE 29/11/2024 E RETORNO AS 17:00H DO DIA MESMO DIA
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL/RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR FAMILIARES VISITAR MUNÍCIPE QUE ESTÁ INSTITUCIONALIZADO NA CIDADE- SAÍDA AS 06:30H DE 29/11/2024 E RETORNO AS 17:00H DO DIA MESMO DIA
195,00
21/11/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL/RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR FAMILIARES VISITAR MUNÍCIPE QUE ESTÁ INSTITUCIONALIZADO NA CIDADE- SAÍDA AS 06:30H DE 29/11/2024 E RETORNO AS 17:00H DO DIA MESMO DIA
195,00
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2024
MARLI TEREZA KROTH - 2582
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.