Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4905 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
19 - CLIPS 3/0 GALVANIZADO |
8,27 |
41,35 |
5.00 |
18 - CLIPS 2/0 GALVANIZADO
Finalidade: Aquisição de material de expediente para Secretaria Municipal de Saúde. |
8,27 |
41,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
19 - CLIPS 3/0 GALVANIZADO 18 - CLIPS 2/0 GALVANIZADO
Finalidade: Aquisição de material de expediente para Secretaria Municipal de Saúde. |
82,70 |
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25/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de material de expediente para Secretaria Municipal de Saúde.
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82,70 |
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25/11/2024 |
estorno de liquidação |
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-82,70 |
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TOTAL |
82,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
82,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.