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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4924 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO. 0,00 2.416,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO. 2.416,09
25/11/2024 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO. 2.416,09
25/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar 462,43
TOTAL 2.416,09 2.416,09 462,43
SALDO A PAGAR 1.953,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNAÇÕES SICREDI 25/11/2024 462,43 Lançada
TOTAL   462,43