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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4972 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS - inm6733 (diafragna 8 tipo, kit embreagem) Finalidade: material ref a manutenção e conservação de veículo - sec. obras 4.670,00 4.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 PEÇAS DIVERSAS - inm6733 (diafragna 8 tipo, kit embreagem) Finalidade: material ref a manutenção e conservação de veículo - sec. obras 4.670,00
25/11/2024 Finalidade: material ref a manutenção e conservação de veículo - sec. obras 4.670,00
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2024 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 4.670,00
TOTAL 4.670,00 4.670,00 4.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.