Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
8.747,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
8.747,65 |
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28/11/2024 |
REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
|
8.747,65 |
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28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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818,41 |
28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.395,25 |
05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.533,99 |
TOTAL |
8.747,65 |
8.747,65 |
8.747,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/11/2024 |
818,41 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/11/2024 |
1.395,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.213,66 |
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