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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Arame recozido 23,79 23,79
35.00 TELA ALAMBRADO Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * 45,89 1.606,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 Arame recozido TELA ALAMBRADO Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * 1.629,94
02/12/2024 Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * 1.629,94
12/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 1.629,94
TOTAL 1.629,94 1.629,94 1.629,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.