Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5104 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Arame recozido |
23,79 |
23,79 |
35.00 |
TELA ALAMBRADO
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * |
45,89 |
1.606,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
Arame recozido TELA ALAMBRADO
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica * |
1.629,94 |
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02/12/2024 |
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica *
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1.629,94 |
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12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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1.629,94 |
TOTAL |
1.629,94 |
1.629,94 |
1.629,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.