MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.
390,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.
585,00
02/12/2024
Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.
585,00
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2024
FABIO SPRANDEL - 7
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.