Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5196 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620. |
326,60 |
326,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620. |
326,60 |
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11/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620.
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326,60 |
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17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2024
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
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326,60 |
TOTAL |
326,60 |
326,60 |
326,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.