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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5196 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620. 326,60 326,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620. 326,60
11/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA IYR 5620. 326,60
17/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2024 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 326,60
TOTAL 326,60 326,60 326,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.