Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5206 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
embalagens presentes
Finalidade: Aquisição de sacos plásticos para embalar os presentes de Natal. |
1.395,00 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
embalagens presentes
Finalidade: Aquisição de sacos plásticos para embalar os presentes de Natal. |
1.395,00 |
|
|
11/12/2024 |
Finalidade: Aquisição de sacos plásticos para embalar os presentes de Natal.
|
|
1.395,00 |
|
18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2024
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
|
|
1.395,00 |
TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.