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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5217 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 3.196,70 3.196,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 3.196,70
11/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 3.196,70
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2024 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 3.196,70
TOTAL 3.196,70 3.196,70 3.196,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.