Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 |
10.605,01 |
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19/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024. |
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10.605,01 |
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19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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17,75 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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40,19 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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308,95 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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415,35 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia |
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960,43 |
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.862,34 |
TOTAL |
10.605,01 |
10.605,01 |
10.605,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.