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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 0,00 10.605,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 10.605,01
19/12/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024. 10.605,01
19/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia 17,75
19/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia 40,19
19/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia 308,95
19/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia 415,35
19/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia 960,43
19/12/2024 Pagamento de Empenho 5278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.862,34
TOTAL 10.605,01 10.605,01 10.605,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 19/12/2024 17,75 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 19/12/2024 40,19 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19/12/2024 308,95 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 19/12/2024 415,35 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19/12/2024 960,43 Lançada
TOTAL   1.742,67