Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 |
6.750,04 |
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19/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024. |
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6.750,04 |
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19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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10,45 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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25,28 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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179,99 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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396,63 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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476,71 |
19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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566,76 |
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.094,22 |
TOTAL |
6.750,04 |
6.750,04 |
6.750,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.