Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
0,00 |
2.439,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
2.439,08 |
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19/12/2024 |
REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
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2.439,08 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.439,08 |
TOTAL |
2.439,08 |
2.439,08 |
2.439,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.