Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5496 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46 |
600,00 |
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19/12/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46
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600,00 |
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TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.