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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5496 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74 Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46 600,00
19/12/2024 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA CAMINHÃO IZI0C74, CFE NF Nº 46 600,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2024 MOACIR PIANA FLORAO - 14959 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.