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Última atualização realizada em 07/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5510 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF ANEXA. 195,51 195,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 REF A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF ANEXA. 195,51
19/12/2024 REF A MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF ANEXA. 195,51
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 195,51
TOTAL 195,51 195,51 195,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.