Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADL PRÉ MOLDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
5.822,00 |
5.822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
5.822,00 |
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19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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5.822,00 |
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27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2024
ADL PRÉ MOLDADES LTDA - 20126 |
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5.822,00 |
TOTAL |
5.822,00 |
5.822,00 |
5.822,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.