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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS. 28.401,30 28.401,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS. 28.401,30
20/12/2024 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS. 28.401,30
31/01/2025 Pagamento de Empenho 5537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28.401,30
TOTAL 28.401,30 28.401,30 28.401,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.