Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
43 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
362,37 |
1.087,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
1.087,12 |
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01/02/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
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362,37 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2024
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
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362,37 |
28/02/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
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362,37 |
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07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2024
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
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362,37 |
02/05/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
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362,37 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2024
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
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362,37 |
15/10/2024 |
anular empenho |
-0,01 |
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TOTAL |
1.087,11 |
1.087,11 |
1.087,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.