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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho
Número do empenho: 558 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS - ESCOLA LAURENTINO MACHADO (COOLER 80X80, CABO LAN, ROTEADOR TP-LINK, SWITCH TP-LINK) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. 2.310,00 2.310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PEÇAS DIVERSAS - ESCOLA LAURENTINO MACHADO (COOLER 80X80, CABO LAN, ROTEADOR TP-LINK, SWITCH TP-LINK) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. 2.310,00
01/02/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. 2.310,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 558/2024 IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408 2.310,00
TOTAL 2.310,00 2.310,00 2.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.