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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 597 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS AMBULATORIAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°15152. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 MATERIAIS AMBULATORIAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°15152. 130,00
01/02/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°15152. 130,00
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.