Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
598 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS AMBULATÓRIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503. |
252,35 |
252,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
MATERIAIS AMBULATÓRIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503. |
252,35 |
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01/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503.
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252,35 |
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01/02/2024 |
estorno de liquidação |
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-252,35 |
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01/02/2024 |
anular empenho |
-252,35 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.