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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS AMBULATÓRIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503. 252,35 252,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 MATERIAIS AMBULATÓRIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503. 252,35
01/02/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATÓRIOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°118503. 252,35
01/02/2024 estorno de liquidação -252,35
01/02/2024 anular empenho -252,35
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.