Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Reparcelamento INSS 2017 |
Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS E PARCELAMENTOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. |
11.986,05 |
11.986,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. |
11.986,05 |
|
|
01/02/2024 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
|
|
11.986,05 |
|
09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
|
|
11.986,05 |
TOTAL |
11.986,05 |
11.986,05 |
11.986,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.