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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 635 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. 0,00 10.221,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. 10.221,34
01/02/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024. 10.221,34
09/02/2024 Pagamento de Empenho 635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.221,34
TOTAL 10.221,34 10.221,34 10.221,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.