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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE FAÇANHA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 659 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO A GESTANTES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 1.700,00 10.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 10.200,00
07/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 10.200,00
07/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 896,76
07/02/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -10.200,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412 896,76
06/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 688,95
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412 688,95
09/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 795,28
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412 795,28
02/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS GESTANTES, CFE NF ANEXAS. 1.278,04
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412 1.278,04
TOTAL 10.200,00 3.659,03 3.659,03
SALDO A PAGAR 6.540,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.