Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLEITON CARDOSO 03410346066 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO ANEXO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO ANEXO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
320,00 |
|
|
07/02/2024 |
A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO ANEXO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
|
|
320,00 |
|
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2024
CLEITON CARDOSO 03410346066 - 19478 |
|
|
320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.