Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DE JARDINAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DA ADM, CF DANF 01132. |
1.284,00 |
1.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
MATERIAIS DE JARDINAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DA ADM, CF DANF 01132. |
1.284,00 |
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14/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DA ADM, CF DANF 01132.
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1.284,00 |
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20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2024
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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1.284,00 |
TOTAL |
1.284,00 |
1.284,00 |
1.284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.