Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
6.375,76 |
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02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
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6.375,76 |
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02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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244,90 |
02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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381,30 |
02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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460,65 |
02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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1.169,14 |
05/01/2024 |
Pagamento de Empenho 88/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.119,77 |
TOTAL |
6.375,76 |
6.375,76 |
6.375,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.