Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FATIMA ELIARA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
911 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO CFE REQ. ANEXA, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE - SAÍDA AS 15:00H DE 28/02/2024 E RETORNO AS 24:00H DE 28/02/2024. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO CFE REQ. ANEXA, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE - SAÍDA AS 15:00H DE 28/02/2024 E RETORNO AS 24:00H DE 28/02/2024. |
195,00 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO CFE REQ. ANEXA, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE - SAÍDA AS 15:00H DE 28/02/2024 E RETORNO AS 24:00H DE 28/02/2024.
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195,00 |
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28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2024
FATIMA ELIARA DA SILVA - 16625 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.