Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733. |
72.258,72 |
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26/02/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2024
QUARK ENGENHARIA LTDA - 19231 |
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12.043,12 |
04/04/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2024
QUARK ENGENHARIA LTDA - 19231 |
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12.043,12 |
29/04/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2024
QUARK ENGENHARIA LTDA - 19231 |
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12.043,12 |
23/05/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2024
QUARK ENGENHARIA LTDA - 19231 |
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12.043,12 |
03/07/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.043,12 |
30/07/2024 |
Lic.:1/2022Contrato: 52/2022
PAGAMENTO PARCELADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTIUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS LED, CFE CONTRATO E NF Nº 6733.
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12.043,12 |
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05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.043,12 |
TOTAL |
72.258,72 |
72.258,72 |
72.258,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.