Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
917 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM- ONIBUS |
180,00 |
360,00 |
2.00 |
LAVAGEM- MICRO |
180,00 |
360,00 |
2.00 |
LAVAGEM- S10
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
LAVAGEM- ONIBUS LAVAGEM- MICRO LAVAGEM- S10
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA. |
860,00 |
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21/02/2024 |
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA.
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860,00 |
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29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2024
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.