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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 948 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°25. 6.762,96 6.762,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°25. 6.762,96
21/02/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10, CFE NF N°25. 6.762,96
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2024 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 6.762,96
TOTAL 6.762,96 6.762,96 6.762,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.