Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
33.294,34 |
33.294,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
33.294,34 |
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21/02/2024 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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33.294,34 |
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29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2024
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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33.294,34 |
TOTAL |
33.294,34 |
33.294,34 |
33.294,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.