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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1104 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASOM (STIMULUS PHYSIO HTM) UTILIZADO NO CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA NA UBS, CFE NF ANEXA. 324,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASOM (STIMULUS PHYSIO HTM) UTILIZADO NO CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA NA UBS, CFE NF ANEXA. 324,00
TOTAL 324,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 324,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.