Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETRO XC 870 |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
MOTONIVELADORA GR 1803 |
430,00 |
430,00 |
1.00 |
RETRO MULLER II
Finalidade: PAGAMENTO REF. A MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
RETRO XC 870 MOTONIVELADORA GR 1803 RETRO MULLER II
Finalidade: PAGAMENTO REF. A MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
795,00 |
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18/02/2025 |
Finalidade: PAGAMENTO REF. A MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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795,00 |
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TOTAL |
795,00 |
795,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
795,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.