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Última atualização realizada em 09/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA REDUTORA - TORNEIRA BOIA CAIXA DAGUA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 1.371,00 1.371,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 VALVULA REDUTORA - TORNEIRA BOIA CAIXA DAGUA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 1.371,00
25/02/2025 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 1.371,00
TOTAL 1.371,00 1.371,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.371,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.