Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
274.75 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5,93 |
1.629,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
GASOLNA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.629,25 |
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25/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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1.629,25 |
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11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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1.399,89 |
11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1150/2025 |
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229,36 |
TOTAL |
1.629,25 |
1.629,25 |
1.629,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/03/2025 |
229,36 |
1562/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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229,36 |
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