Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:21/2025Contrato: 36/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SEGURANÇAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, CNF NF ANEXA. |
8.704,00 |
8.704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
Lic.:21/2025Contrato: 36/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SEGURANÇAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, CNF NF ANEXA. |
8.704,00 |
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25/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SEGURANÇAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, CNF NF ANEXA.
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4.352,00 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2025
SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 |
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4.352,00 |
TOTAL |
8.704,00 |
4.352,00 |
4.352,00 |
SALDO A PAGAR |
4.352,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.