Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025 - FÉRIAS. |
6.973,71 |
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05/03/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025 - FÉRIAS. |
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6.973,71 |
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05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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17,76 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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22,19 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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253,33 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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253,33 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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389,67 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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389,67 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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397,77 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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600,63 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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701,14 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.039,36 |
14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,86 |
TOTAL |
6.973,71 |
6.973,71 |
6.973,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.