Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CURSO
Finalidade: Pagamento referente a contratação de Curso ofertado pela FAMURS. |
586,00 |
586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
CURSO
Finalidade: Pagamento referente a contratação de Curso ofertado pela FAMURS. |
586,00 |
|
|
12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 992; |
|
586,00 |
|
21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2025
FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 |
|
|
586,00 |
TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.